Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Automática"

De RBX ISP - Manual do Usuário
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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:*A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.
 
:*A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.
  
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Os registros com o fundo <span style="color:#ffa03b"> laranja claro</span> indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:
 
Os registros com o fundo <span style="color:#ffa03b"> laranja claro</span> indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:
 
  
 
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=='''Conciliando documentos'''==
 
=='''Conciliando documentos'''==
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Para conciliar os demais registros '''não conciliados''', basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no '''Conciliar'''. Veja no exemplo a seguir:
 
Para conciliar os demais registros '''não conciliados''', basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no '''Conciliar'''. Veja no exemplo a seguir:
  
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Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo <span style="color:#00ff00">verde claro</span>.
 
Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo <span style="color:#00ff00">verde claro</span>.
  
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=='''Conciliação N x 1'''==
 
=='''Conciliação N x 1'''==
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O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.
 
O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.
  
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=='''Conciliação 1 x N'''==
 
=='''Conciliação 1 x N'''==
 
Também é permitido realizar conciliações de um documento do banco com vários documentos do sistema. Observe o exemplo a seguir, no qual há um documento do banco de R$100,00 conciliado com dois documentos do sistema de R$ 50,00.
 
Também é permitido realizar conciliações de um documento do banco com vários documentos do sistema. Observe o exemplo a seguir, no qual há um documento do banco de R$100,00 conciliado com dois documentos do sistema de R$ 50,00.
  
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=='''Considerações importantes para realizar uma conciliação.'''==
 
=='''Considerações importantes para realizar uma conciliação.'''==
 
:*Não é permitido conciliar vários documentos do BANCO com vários documentos do SISTEMA:
 
:*Não é permitido conciliar vários documentos do BANCO com vários documentos do SISTEMA:
  
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:*Não é possível conciliar documentos com datas diferentes:
 
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Se o documento, no sistema, estiver com uma data diferente do documento no banco, será necessário estornar o documento no sistema e lançá-lo novamente com a data correta.
 
Se o documento, no sistema, estiver com uma data diferente do documento no banco, será necessário estornar o documento no sistema e lançá-lo novamente com a data correta.
  
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Para cancelar uma conciliação/sugestão basta selecionar um ou mais documentos nas situações '''Conciliado''' ou '''Sugerido''' e em seguida clicar no botão '''cancelar'''.
 
Para cancelar uma conciliação/sugestão basta selecionar um ou mais documentos nas situações '''Conciliado''' ou '''Sugerido''' e em seguida clicar no botão '''cancelar'''.
  
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Após clicar no botão cancelar, o sistema irá cancelar a conciliação/sugestão e os registros voltarão para situação '''Não conciliado'''.
 
Após clicar no botão cancelar, o sistema irá cancelar a conciliação/sugestão e os registros voltarão para situação '''Não conciliado'''.
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O sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade de alterar o período que foi informado anteriormente na inclusão do arquivo bancário. Esse recurso será útil caso o usuário não encontre um documento entre as datas pré-determinadas.
 
O sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade de alterar o período que foi informado anteriormente na inclusão do arquivo bancário. Esse recurso será útil caso o usuário não encontre um documento entre as datas pré-determinadas.
  
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Após informar as novas datas o usuário deve clicar no botão '''Pesquisar''', para que o sistema realize a atualização do período no filtro.
 
Após informar as novas datas o usuário deve clicar no botão '''Pesquisar''', para que o sistema realize a atualização do período no filtro.
  
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=='''Inclusão de documentos'''==
 
=='''Inclusão de documentos'''==
 
O usuário também tem a possibilidade de incluir novos documentos no sistema a partir dos registros do banco. Para fazer isso, basta selecionar um ou mais registros do banco e clicar no botão '''Adicionar'''. Observe a figura a seguir:
 
O usuário também tem a possibilidade de incluir novos documentos no sistema a partir dos registros do banco. Para fazer isso, basta selecionar um ou mais registros do banco e clicar no botão '''Adicionar'''. Observe a figura a seguir:
  
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Em seguida será apresentada uma tela onde o usuário poderá configurar os novos documentos:
 
Em seguida será apresentada uma tela onde o usuário poderá configurar os novos documentos:
  
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As possibilidades de escolhas das composições dos documentos podem variar de acordo com os tipos de documentos bancários selecionados pelo usuário. Veja as possibilidades:  
 
As possibilidades de escolhas das composições dos documentos podem variar de acordo com os tipos de documentos bancários selecionados pelo usuário. Veja as possibilidades:  
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:*Se o usuário selecionar documentos com a mesma data ele poderá escolher entre gerar apenas um lançamento totalizando todos os registros ou um lançamento para cada registro selecionado.
 
:*Se o usuário selecionar documentos com a mesma data ele poderá escolher entre gerar apenas um lançamento totalizando todos os registros ou um lançamento para cada registro selecionado.
  
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:*No exemplo seguinte há vários documentos com datas diferentes. Desta maneira, para cada lançamento selecionado será gerado um novo registro.
 
:*No exemplo seguinte há vários documentos com datas diferentes. Desta maneira, para cada lançamento selecionado será gerado um novo registro.
  
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Após realizar as configurações dos novos lançamentos, o usuário pode finalizar a operação clicando no botão '''Confirmar'''.  Feito isso, o sistema fará a inclusão documentos e também já realizará a conciliação entre registros do banco selecionados anteriormente e os novos documentos configurados.
 
Após realizar as configurações dos novos lançamentos, o usuário pode finalizar a operação clicando no botão '''Confirmar'''.  Feito isso, o sistema fará a inclusão documentos e também já realizará a conciliação entre registros do banco selecionados anteriormente e os novos documentos configurados.
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É importante ressaltar que enquanto os registros estiverem na situação '''Sugerido/Conciliado''', não houve uma conciliação de fato. Para confirmar esses registros o usuário deve clicar no botão '''Confirmar Conciliação/Sugestão''', que fica na parte inferior da tela. Feito isso, o sistema irá verificar os registros que estão com a situação '''Sugerido/Conciliado''' e realizar a conciliação efetivamente.
 
É importante ressaltar que enquanto os registros estiverem na situação '''Sugerido/Conciliado''', não houve uma conciliação de fato. Para confirmar esses registros o usuário deve clicar no botão '''Confirmar Conciliação/Sugestão''', que fica na parte inferior da tela. Feito isso, o sistema irá verificar os registros que estão com a situação '''Sugerido/Conciliado''' e realizar a conciliação efetivamente.
  
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Os registros  confirmados ficaram com o fundo  <span style="color:#00ffff">azul claro</span>.
 
Os registros  confirmados ficaram com o fundo  <span style="color:#00ffff">azul claro</span>.

Edição atual tal como às 15h09min de 4 de junho de 2021

Conciliação Bancária Automática

A Conciliação bancária automática é feita através de um arquivo que contém o extrato da conta em um determinado período. Após fazer o upload do arquivo, o sistema irá procurar por documentos lançados no sistema que tenham as mesmas informações (data e valor) dos documentos existentes no arquivo. Os documentos localizados no sistema serão sugeridos para serem conciliados. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária automática, após o upload de um arquivo. Observe que há duas tabelas de documentos:

  • A tela da esquerda lista os documentos do banco importados através do arquivo
  • A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.

Figura 1
Auto 1.png

Os registros com o fundo laranja claro indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:

Figura 2 Concil banc gif.gif

Conciliando documentos

Para conciliar os demais registros não conciliados, basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no Conciliar. Veja no exemplo a seguir:

Figura 3
Auto 2.png

Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo verde claro.

Figura 4
Auto 3.png

Conciliação N x 1

O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.

Figura 5
Auto 4.png

Conciliação 1 x N

Também é permitido realizar conciliações de um documento do banco com vários documentos do sistema. Observe o exemplo a seguir, no qual há um documento do banco de R$100,00 conciliado com dois documentos do sistema de R$ 50,00.

Figura 6
Auto 6.png

Considerações importantes para realizar uma conciliação.

  • Não é permitido conciliar vários documentos do BANCO com vários documentos do SISTEMA:

Figura 7
Auto 7.png

  • Não é possível conciliar documentos com datas diferentes:

Figura 8
Auto 8.png

Se o documento, no sistema, estiver com uma data diferente do documento no banco, será necessário estornar o documento no sistema e lançá-lo novamente com a data correta.

Cancelar Conciliação/Sugestão

Para cancelar uma conciliação/sugestão basta selecionar um ou mais documentos nas situações Conciliado ou Sugerido e em seguida clicar no botão cancelar.

Figura 9
Auto 9.png

Após clicar no botão cancelar, o sistema irá cancelar a conciliação/sugestão e os registros voltarão para situação Não conciliado.

Alterar periodo filtrado dos documentos do sistema

O sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade de alterar o período que foi informado anteriormente na inclusão do arquivo bancário. Esse recurso será útil caso o usuário não encontre um documento entre as datas pré-determinadas.

Figura 10
Auto 10.png

Após informar as novas datas o usuário deve clicar no botão Pesquisar, para que o sistema realize a atualização do período no filtro.

Figura 11
Auto 11.png

Inclusão de documentos

O usuário também tem a possibilidade de incluir novos documentos no sistema a partir dos registros do banco. Para fazer isso, basta selecionar um ou mais registros do banco e clicar no botão Adicionar. Observe a figura a seguir:

Figura 12
Auto 12.png

Em seguida será apresentada uma tela onde o usuário poderá configurar os novos documentos:

Figura 13
Auto 13.png

As possibilidades de escolhas das composições dos documentos podem variar de acordo com os tipos de documentos bancários selecionados pelo usuário. Veja as possibilidades:

  • Se o usuário selecionar documentos com a mesma data ele poderá escolher entre gerar apenas um lançamento totalizando todos os registros ou um lançamento para cada registro selecionado.

Figura 14
Auto 14.png

  • No exemplo seguinte há vários documentos com datas diferentes. Desta maneira, para cada lançamento selecionado será gerado um novo registro.

Figura 15
Auto 15.png

Após realizar as configurações dos novos lançamentos, o usuário pode finalizar a operação clicando no botão Confirmar. Feito isso, o sistema fará a inclusão documentos e também já realizará a conciliação entre registros do banco selecionados anteriormente e os novos documentos configurados.

Confirmar Conciliação/Sugestão.

É importante ressaltar que enquanto os registros estiverem na situação Sugerido/Conciliado, não houve uma conciliação de fato. Para confirmar esses registros o usuário deve clicar no botão Confirmar Conciliação/Sugestão, que fica na parte inferior da tela. Feito isso, o sistema irá verificar os registros que estão com a situação Sugerido/Conciliado e realizar a conciliação efetivamente.

Figura 16
Auto 16.png

Os registros confirmados ficaram com o fundo azul claro.